時(shí)間:2022/10/14 閱讀數: 次
為進(jìn)一步提高審計監督效能,真正發(fā)揮內部審計風(fēng)險防范和完善治理的作用,近日,公司內審合規室赴胥口水司開(kāi)展2022年上半年專(zhuān)項審計工作。
本次內部審計堅持“全面覆蓋、突出重點(diǎn)”原則,從“采購管理、財務(wù)、合同簽訂等制度流程的建立與執行情況”、“財務(wù)報表情況”、“資金使用情況”、“合同文本的規范性”四個(gè)方面開(kāi)展工作,對子公司經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性、合法性以及衡量其效益性具有積極作用,進(jìn)一步強化了對子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的監督控制。
下一步,內審合規室將逐步開(kāi)展其他所屬子公司、分公司的內部審計工作,積極探索內部審計新模式,抓好內部審計成果運用,推動(dòng)公司內部審計工作高質(zhì)量發(fā)展,以實(shí)績(jì)實(shí)效迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
內審合規室