時(shí)間:2023/07/17 閱讀數: 次
為加強公司資金管理,提高資金使用效益,近日,內審合規室對公司本部、木瀆水司、胥口水司近三年來(lái)的大額資金管理情況開(kāi)展了專(zhuān)項審計。
此次審計將資金存放管理的制度建設、制度執行、競爭性存放流程納入審計范圍,審計人員通過(guò)查閱制度文件、董事會(huì )決議、招投標材料,財務(wù)憑證等文件進(jìn)一步確認資金存放流程的合規性,并再次核算收益的正確性。針對資金存放在授權、比價(jià)、收益等方面的問(wèn)題,審計人員與被審計單位進(jìn)行了溝通交流并提出審計建議。
此次專(zhuān)項審計實(shí)現了對資本管理的有效監督,為提升國企資金管理的安全性和效益性奠定堅實(shí)基礎。
內審合規室